崗位職責:
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
任職資格:
1、大專以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、1年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。
工作時間:星期一至星期六
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
7、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業務提出優化或改正的建議,起到支持業務發展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協助完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
任職資格:
1、大專以上學歷,會計、審計等相關專業;
2、熟悉內部審計流程與規范、IT企業運作流程、財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;
3、1年以上相關內部審計工作經驗,有大型企業內部審計工作經驗者優先;
4、具備注冊會計師、審計師、中級會計師及以上資格者優先;
5、具備良好的溝通、組織、協調和管理能力以及團隊協作精神;
6、正直誠實,工作態度積極,責任心強;
7、優秀的溝通、協調及管理能力,良好的職業道德和團隊協作精神;
8、積極主動、敬業上進、責任感強
9、良好的語言、文字表達能力,熟練運用Microsoft Office辦公軟件。
工作時間:星期一至星期六
職位類別: 審計師/審計員
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申請職位
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6.6-8千/月申請職位一、崗位職責 (一)計劃跟蹤 1、協助編制公司年度審計和全面風險管理工作計劃。 2、根據年度審計和全面風險管理工作計劃,定期對其執行情況進行跟蹤、分析總結,并協助處理計劃執行過程中所遇到的..
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0.8-1.2萬/月申請職位技能要求: 工程審計,績效審計,離職審計,內部審計,舞弊審計,境外審計 職責描述: 1、緊貼各基地的KPI指標的達成,針對基地KPI分解的各重點環節,進行審計作業,主要涉及內容為采購、供應商管理..
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0.6-1萬/月申請職位崗位職責: 1、專項審計(造紙生產審計) 3、管理審計(管理制度、管理權限、大宗物質、工程等管理循環審計); 5、離任審計(對離職人員的工作情況、賬務情況進行審計); 6、集團安排的其他專項調..
- 公司規模:100 - 499人
- 公司性質:民營企業
- 所屬行業:造紙廠
- 所在地區:廣西-百色市-田林縣
- 聯系人:唐生
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- 郵政編碼:
工作地址
- 地址:田林縣樂里鎮進城南路7號